中学教代会工作报告

  在经济飞速发展的今天,报告的使用成为日常生活的常态,不同的报告内容同样也是不同的。在写之前,可以先参考范文,以下是小编帮大家整理的中学教代会工作报告,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。

中学教代会工作报告

中学教代会工作报告1

各位领导、全体代表、同志们:

  我校七届四次教代会经过精心筹备于今天召开。现在,我代表学校就20xx—20xx年度的工作情况及20xx—20xx年度的工作思路向大会做题为《抓特色,促质量,建设省级特色教育新品牌》的报告,请各位代表审议。

  一年来取得的主要成绩

  一年来,我校在县委、县政府及县教育局的正确领导下,认真贯彻落实党的教育方针,不断更新观念,锐意改革,积极进取,与时俱进,不断强化学校管理,提高管理水平,逐步建立了科学的管理体系。同时,学校紧紧围绕“特色教育”这个品牌,深入推进高效课堂建设,全面提高教育教学质量,取得了一系列的成就。

  一、特色教育获得较大发展。

  首先,学校在硬件设施方面继续加大投入,努力改善学校育人环境。学校筹资500多万元,建好了塑胶田径场和部分塑胶篮球场,改造了教学楼的隔热设施,硬化教学区空坪隙地,添置了部分体育设备和仪电设备。

  其次,大力加强以跆拳道为主体的艺体教育教学活动,使特色教育名副其实。一是在创新体育模块教学上有新举措,二是在课外体育运动的开展上有新内容,三是在市县体育竞赛上有新成绩,四是在体育高考上有新突破。

  第三,以学校工会为龙头,在教师中间大力推行体育运动,使艺体教育特色具有更大的影响力。

  第四,以跆拳道为龙头,音美艺术教育得到大力发展。

  第五,扩大了学校在省内的影响力。今年以来,已经有湘西保靖民族中学、湘潭市第十一中学和隆回县九中等兄弟学校到我校进行特色教育交流活动。

  总之,以跆拳道为主的艺体特色教育,已经成为我校的一道风景线,特色教育定将为我校的进一步发展做出应有的贡献。

  二、高效课堂建设得到全面推进。

  一是加大投入,改造了教学网络设施,为课改教师配备了教学专用笔记本电脑;

  二是组织高一全体教师到娄底一中等地学习新课改,组织全体教师聆听了山东昌乐二中专家的新课改小组建设讲座;

  三是在校内举行了新课改示范课、观摩课、汇报课等教研活动,举行了说课竞赛活动。

  四是通过多种形式加强了对新课改课堂教学的管理,通过综合考核,评选“新课改之星”。

  五是举行了新课改征文活动。

  由于大力推行高效课堂建设,学校的`教育教学质量得到全面提高。20xx年高考,我校在当年中考全县前400名仅招收44人的薄弱基础上,同心协力,无私奉献,再创辉煌:一本上线105人,二本上线302人,再创历史新高!岳林峰627分夺得全县理科文化分第二名,石浩617分夺得全县理科文化分第五名,陈鹃584分获夺全县文科文化分第八名。在20xx年的湖南省普通高中学业水平考试中,我校一次性合格率达到96。7%,合格率、优秀率超过全市四所省级示范性高中,我校成为全县唯一受全省通报表扬的、合格率超过全省10%的学校。学校被评为20xx年度教育目标管理先进单位、高考目标管理先进单位、学考先进单位。20xx年的高考学考成绩,我们正在热切的期待之中。

  三、特色德育常抓不懈,效果显著。

  一是继续在全校范围内实行以“激励赏识教育”为核心的特色德育,帮助学生树立正确的世界观、人生观、价值观。二是不断学习现代教育的先进理论和理念,完善家长、学校、社区三位一体的德育工作网络,充分发挥家长学校和家长委员会作用;现在学校与电信公司合作建立了家校一卡通网络管理平台,全方位加强对学生的管理。三是进一步加强校园综合治理工作,加强学生安全教育,每周确定了安全教育主题,各班认真落实;整个学年没有发生一起严重的安全事故。

  四、加强了校园文化建设,丰富了校园文化底蕴。

  一方面,我们着重把跆拳道精神打造成我校校园文化的主体精神,增设跆拳道文化设施,着重研究跆拳道文化对校园文化的影响,并使之主导学生的学习、生活及日常行为。另一方面,我们又加强对学校文化底蕴的挖掘,开拓校园文化涵盖领域。学校成立了十几个学生社团,活动形式日趋丰富,活动效果日益显现。学校还举办了一次校园艺术节活动,开展一次科技创新周活动。这些活动为学生自主发展、自我教育搭建舞台,提高了学生综合素质和创新协作的能力。

  因校园文化建设成绩突出,我校被评为邵阳市中小学校园文化建设示范校。

  五、其他工作各有亮点。

  一是学校党总支定期召开党员民主生活会,开展政治学习,发挥党员干部敢于担当、争先创优的精神,使其在教育教学中起到了模范带头作用。在今年开展的“党的群众路线教育实践活动”中,我校党员干部积极参与,认真学习,效果显著。学校党总支被评为新邵县优秀基层党支部。

  二是坚持师德师风教育首位,以多种形式加强师资队伍建设,打造一支优秀的育人队伍。

  三是“服务育人”的意识浓厚,后勤人员全力以赴,全方位提供优质服务,确保各项活动正常有序进行。学校食堂被评为全省A级食堂。

  四是学校团委和关工委工作成绩突出。每年对特优特困学生的奖励资助金额达100万元以上(含国家助学基金),学校团委被评为邵阳市五四红旗团委。

  五是学校工会工作突出,依法治校、民主治校工作迈出新步伐,校务公开、教工之家建设等方面都有亮点。《湘声报》对此进行了报道。

  存在的问题和不足

  客观地讲,过去的一年,我们取得的成绩是有目共睹的,这是与县委、政府及教育主管部门的正确领导和支持是分不开的,是全校教职工共同努力的结果,但是应该看到,我们的工作还存在很多的问题和不足。

  1、教育教学质量有待进一步提高,尤其是平行班的教学和管理有待新的突破。

  2、在教学方面有缺勤和私自调课的现象,有不带教案进教室的行为。

  3、教师自主学习积极性不高,科研意识不浓,在创新教育研究方面有畏难情绪,教研工作有形式化、走过场的一面。

  4、在德育工作方面,班级管理的总体水平有待提高,个别班主任责任心有待加强,工作方法有待改进,工作效果有待提高。

  5、在后勤工作方面,服务意识和质量还有待提高。

  6、在“党的群众路线教育实践活动”中,学校领导班子还应加强与群众的联系,应更加务实,要进一步提高管理水平,最大限度调动教职工的积极性。

  7、特色教育做大、做强、做实方面还有待加强。

  今后的工作和任务

  1、进一步加强管理,完善管理方案,充分利用现代信息化管理平台,引进家校管理机制,建立激励、惩处机制,建立立体管理模式。

  2、进一步推进课堂教学改革,构建真正的高效课堂,提高教育教学质量。

  3、进一步加强教师培训,提高师徒制的效果,充分发挥集体备课的作用,充分发挥校本培训的作用,从而大幅度提高教师队伍专业素质。

  4、进一步抓好特色教育,突出办学特色,提高特色教育科研水平,促进体育、美术、音乐的特色发展,扩大专业生的规模,加大专业生的管理力度和培养力度,确保专业生的教学效果,打造特色品牌。

  5、进一步抓转好安全教育和综合治理工作,坚决杜绝重大安全事故的发生。

  6、进一步改善办学条件,进一步绿化、美化、净化校园环境,争取完成整个篮球场的塑胶工程,改善寄宿生生活条件,使学校的软硬设施达到市内一流水准。

  7、进一步完善教工小家建设,组织开展更多的有利于教职工身心健康的文体活动,丰富教职工的课余生活。

  8、进一步减少非生产性开支,减少接待费、加班费、办公经费,控制债务规模,确保学校资金正常运转,确保教职工政策性福利按时足额发放,确保20xx年教职工的待遇比20xx年度略有增长。

  各位代表,总结过去一年的工作,成绩是主要的,我们为之高兴;展望未来,任重道远,前景无限美好。我们坚信,有全校教职工的共同努力,就一定能够完成新的工作任务,一定能够实现预期的工作目标,一定能够把新邵八中建设成为省内知名的、优秀的特色示范学校。

  谢谢大家!

中学教代会工作报告2

各位代表:

  受学校委托,我向本次大会作我校20xx年财务运行情况和20xx年财务预算收支情况的报告,请各位代表予以审议。

  20xx年我校能严格执行国家财务制度,广开渠道,积极筹措资金,合理安排资金,保证学校正常工作的开展。在财务支出上,以厉行节约杜绝浪费为宗旨,实行收支两条线,审批一支笔的管理模式,财务运行状况良好。现将财务收支情况具体汇报如下:

  一20xx年收入与支出情况:

  (一)收入情况:

  1.教育经费拨款收入:元

  2.上级补助公用经费收入:元

  3.事业收入(学杂费收入):元

  4集资及借款:元

  合计收入:元

  (二)支出情况:

  1.人员经费(工资)支出:元

  基本工资:元

  津贴支出(职务岗位班主任其他津贴):元

  课时费等支出:元

  校聘人员工资和教师加班支出:元

  医疗保险:元

  奖金福利(高中考年终奖三节福利等)支出:元

  2.公用经费支出:元

  办公费:元

  水电费:元

  电话网络费:元

  交通费:25126元

  培训费:48301元

  招待费:140227元

  网络设备费:323690元

  房屋建筑物改造和维修费(含付工程款):2937185元

  专用材料费:元

  (xx)办公设备购置费:元

  (11)专用设备购置费:元

  (12)图书资料购置费:80000元

  (13)公用经费开支(含教学业务费宣传费绿化卫生等):元

  3对个人和家庭的费用支出:元

  退休费:元

  退职费:34044元

  遗属补助:16320元

  住房公积金:387626元

  助学金:49644元

  合计:元

  由于我校近几年发展较快,基建投入较大,资金缺口很大,20xx年底帐面资金缺口9132871元,其中4444876元为有利息借款,其它为集资款和隐型债务。

  二.20xx年学校财务预算安排情况:

  按照现行财务供给体制和现行收费政策,20xx年我校预算收入为13XX00元。具体预算安排如下:

  1.人员经费(工资)支出:6000000元

  2.公用经费支出:6175000元

  办公费:600000元

  水电费:350000元

  网络电话费:60000元

  交通费:25000元

  培训费:50000元

  招待费:140000元

  福利支出:150000元

  房屋建筑物改造和维修费:400000元

  办公设备购置费:XX00元

  (xx)图书资料购置费:xx0000元

  (11)公用经费开支(含教学业务费宣传费等):1500000元

  (12)绿化费:xx0000元

  (13)支付工程款:2500000元

  3对个人和家庭的费用支出:xx00000元

  合计:13175000元

  各位代表,20xx年是我校创建省级示范学校关键的一年,学校需要在教育教学基础设施建设校园环境整治等方面加大投入,学校面临很大压力。从目前学校的债务结构来看,虽然有一定的压力,但尚在学校可承受范围之内,今年要严格以财务制度为准则,严格把好财经关,压缩开支,规范开支,合理开支,优化开支,开源节流,搞好有限资金的合理分配,09年力争做到既为创建省级示范提供良好的条件又使学校债务有所减少。

  谢谢大家。

中学教代会工作报告3

各位代表:

  受学校委托,我向本次大会作我校20xx年财务运行情况和20xx年财务预算收支情况的报告,请各位代表予以审议。

  20xx年我校能严格执行国家财务制度,广开渠道,积极筹措资金,合理安排资金,保证学校正常工作的开展。在财务支出上,以厉行节约杜绝浪费为宗旨,实行收支两条线,审批一支笔的管理模式,财务运行状况良好。现将财务收支情况具体汇报如下:

  一20xx年收入与支出情况:

  (一)收入情况:

  1.教育经费拨款收入:4584220.95元

  2.上级补助公用经费收入:77500.00元

  3.事业收入(学杂费收入):8159550.00元

  4集资及借款:7XX0.00元

  合计收入:13541270.95

  (二)支出情况:

  1. 人员经费(工资)支出:5582022.16

  (1)基本工资:1982441.00元

  (2)津贴支出(职务岗位班主任其他津贴):1683537.00元

  (3)课时费等支出:836055.00元

  (4)校聘人员工资和教师加班支出:XX85.6元

  (5)医疗保险:193505.41元

  (6)奖金福利(高中考年终奖三节福利等)支出:686198.15元

  2. 公用经费支出:6494524.7

  (1)办公费:59164.18元

  (2)水电费:348607.85元

  (3)电话网络费:55200.54元

  (4)交通费:25126元

  (5)培训费:48301元

  (6)招待费:140227元

  (7)网络设备费:323690元

  (8)房屋建筑物改造和维修费(含付工程款):2937185元

  (9)专用材料费:73855.8元

  (xx)办公设备购置费:301xx7.3元

  (11)专用设备购置费:73768.4元

  (12)图书资料购置费:80000元

  (13)公用经费开支(含教学业务费宣传费绿化卫生等):20xx066.6元

  3对个人和家庭的费用支出:973097.1元

  (1)退休费:485463.1元

  (2)退职费:34044元

  (3)遗属补助:16320元

  (4)住房公积金:387626元

  (5)助学金:49644元

  合计:13149644.52

  由于我校近几年发展较快,基建投入较大,资金缺口很大,20xx年底帐面资金缺口9132871元,其中4444876元为有利息借款,其它为集资款和隐型债务。

  二.20xx年学校财务预算安排情况:

  按照现行财务供给体制和现行收费政策,20xx年我校预算收入为13XX00元。具体预算安排如下:

  1. 人员经费(工资)支出:6000000

  2.公用经费支出:6175000

  (1)办公费:600000元

  (2)水电费:350000元

  (3)网络电话费:60000元

  (4)交通费:25000元

  (5)培训费:50000元

  (6)招待费:140000元

  (7)福利支出:150000元

  (8)房屋建筑物改造和维修费:400000元

  (9)办公设备购置费:XX00元

  (xx)图书资料购置费:xx0000元

  (11)公用经费开支(含教学业务费宣传费等):1500000元

  (12)绿化费:xx0000元

  (13)支付工程款:2500000元

  3对个人和家庭的费用支出:xx00000元

  合计:13175000

  各位代表, 20xx年是我校创建省级示范学校关键的一年,学校需要在教育教学基础设施建设校园环境整治等方面加大投入,学校面临很大压力。从目前学校的债务结构来看,虽然有一定的压力,但尚在学校可承受范围之内,今年要严格以财务制度为准则,严格把好财经关,压缩开支,规范开支,合理开支,优化开支,开源节流,搞好有限资金的合理分配,09年力争做到既为创建省级示范提供良好的条件又使学校债务有所减少。

  谢谢大家